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審計部開展2023年上半年審計工作

發(fā)布時間:2023-08-31作者:審計部瀏覽人數(shù):

  根據(jù)《海興集團2023年審計工作實施方案》(鹽海[2022]73號)要求,集團審計部于近期開始2023年上半年內部財務審計工作。

  本次審計采取就地審計方式,審計過程具體包括查看憑證、報表、賬冊、相關合同以及內部控制管理制度、目標責任書等資料,個別訪談,審計調查等。

  本次審計對象主要是集團公司本部及全資子公司、控股(參股)子公司以資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表為中心的全部會計報表、相關財務資料,以及以會計報表為載體的經(jīng)營活動和企業(yè)內部控制管理。

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